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财务管理制度
学校财务工作是学校管理工作的重要组成部分,为进一步加强我校财务管理,规范会计工作,特制定本规定。
1、按照国家方针政策和会计法规、财经纪律的规定,合理合法组织收入,办理各项费用支付,对不真实、不合法的原始凭证应拒收、拒报,保证财务活动的健康运行,保护国有资产的安全完整。
2、完善财务审批制度。原始发票报销,必须有经办人、验收人签字、会计主管人员审核、单位负责人批准签字后方可报销,绝不能越权越规,先斩后奏,特殊情况、特急事项,领导又不在家,要先汇报经领导同意,方可特事特办。
3、严格按规定实行“收支两条线”,非专职会计人员不得收取任何费用,各项事业性收费及往来款项应及时足额缴入财政专户,不得截留、挪用,坐收坐支,坚决杜绝私设“小金库”、“账外账”等违规行为。
4、认真执行政府采购制度,根据需要购买物品,应由各处室写出报告经领导审核批准,到会计室支取备用金,较大的项目及贵重物品需政府采购的应及时向采购中心申请,写出申请报告。按购进金额大小、项目范围由政府中心采购,堵塞漏洞,节约资金。
5、严格遵守国有资产的管理制度,加强单位国有资产管理,认真执行财产清查制度,对单位资产、债权、债务进行定期不定期的清查、盘点,做到账实相符,及时清欠,严防资产流失,提高资金的使用效益,彻底消除重钱不重物的思想。
6、建立内部岗位责任制,实行会计人员岗位责任制,以岗定责,责权分明,建立科学合理的支出定额管理制度,严格执行各项费用的开支标准。
7、加强民主理财,建立内部稽核制度,定期审核学校各类账目,及时公布收支状况,实行内部牵制,切实发挥民主理财的作用,增强财务工作的透明度。
8、财务人员模范遵守财经纪律,廉洁奉公,办事客观公正,一视同仁,与领导保持一致,做好领导的参谋和助手。
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2002年10月